职位要求
岗位职责:
1、参与拟定并完善审计制度和工作流程,参与制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;
2、负责审查企业各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、参与组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、
5、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
6、负责审查企业资金受控情况,做好企业经济信息的保密工作;
7、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
8、控制、考核、纠正各部门偏离企业整体财务目标计划的行为;
9、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;
10、审计档案的整理、借阅登记等管理工作;
11、协助外部审计工作的开展,维护与外部审计单位的良好关系;
12、完成上级领导临时交办的工作。
任职资格:
1、财务、审计类本科及以上学历;;
2、3年以上审计工作经验;
3、熟悉财税法规、内控程序和企业财务管理流程;
4、具有较强的文案书写能力、推理分析能力;
5、具备良好的沟通能力、应变能力、观察分析能力及逻辑思维能力;
6、能够适应高压、非确定性的工作节奏与环境。